Estado del municipio 2010

  • Published on
    10-Mar-2016

  • View
    215

  • Download
    2

DESCRIPTION

Propuestas presentadas por el Grupo Municipal Socialista de Zuera en un pleno extraordinario celebrado a peticin propia. La coalicin PP-PAR no acept ninguna de ellas.

Transcript

ESTADO DEL MUNICIPIO 2010

ESTADO DEL MUNICIPIO 2010

PROPUESTAS REALIZADAS POR EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA EN UN PLENO EXTRAORDINARIO CELEBRADO A SOLICITUD PROPIA

La coalicin PP - PAR no acept ninguna de las propuestas socialistas.

Los socialistas de Zuera, conscientes de la grave situacin econmica que afecta al conjunto del Estado y en particular en nuestro municipio pensamos que este comienzo del ao 2010 es momento clave para que desde el Ayuntamiento se haga una reflexin exhaustiva del estado del Municipio, analizando en profundidad los problemas principales que nos afectan en los diferentes mbitos y marcando unas pautas y lneas de actuacin que orienten las vas de solucin.

Una propuesta tendente a sumar esfuerzos entre todos y proyectar una verdadera dinamizacin municipal .

SITUACION ACTUAL DEL MUNICIPIO

Como en cualquier problemtica, para poder iniciar soluciones se necesita analizar y saber ante qu problemas nos enfrentamos. Desde el Partido Socialista ofrecemos nuestro diagnosis y enumeramos :

DESEMPLEO : Sin duda es el principal problemas al que se enfrenta hoy Zuera .La crisis econmica que afecta al conjunto del pas se refleja en que 500 zufarienses se encuentran actualmente en desempleo. Sin duda alguna la prioridad mxima del Ayuntamiento en este momento debe ser la LUCHA CONTRA EL PARO.

EVOLUCIN DEL EMPLEO EN EL 2009

MESTotalHombresMujeres

Enero 384216168

Febrero407233174

Marzo442260182

Abril483281202

Mayo493287206

Junio478271207

Julio 469257212

Agosto500275225

Septiembre507278229

Octubre511276235

Noviembre 491269222

Diciembre509281228

INEXISTENCIA DE SUELO INDUSTRIAL MUNICIPAL: no es posible ofertar suelo a las empresas que quieran ubicar en nuestro municipio. La inexplicable paralizacin por parte del PP del proyecto de polgono Huertos Norte desde el 2007 hipoteca el presente y futuro del tejido industrial de Zuera .Con ms gravedad dado ahora dadas las cifras de desempleo que soportamos.

CARENCIA DE INFRAESTRUCTURAS: la actual Residencia se ha quedado obsoleta tanto por la calidad de la instalacin como por su capacidad. Es urgente que se pongan los recursos necesarios para que una nueva residencia municipal sea realidad lo antes posible. Sin dejar de lado las mejoras a realizar junto a otras Administraciones en el Consultorio mdico, tanto en infraestructura como en servicios prestados.

TRANSPORTE PUBLICO POR CARRETERA A ZARAGOZA: no es aceptable el actual servicio que a los ciudadanos de Zuera se ofrece. Con prdidas sucesivas de frecuencias y trayectos ante la pasividad desde el Equipo de Gobierno PP. Ni se cumplen las promesas ni se articulan inversiones reales desde el Ayuntamiento que mejoren el servicio similar a otros municipio con misma problemtica.(Vease Villanueva, Cuarte...).

CULTURAL , JUVENTUD Y DEPORTES: la falta de proyecto municipal y capacidad poltica al respecto es flagrante. Unido a la continua merma en las partidas presupuestarias desde le 2007 provocan que en estos momentos estemos bajo mnimos . Las asociaciones deportivas estn pasando por un autntico calvario; no solo estn siendo denostadas sino que en algunos casos se est favoreciendo y alentando su desaparicin. El apoyo econmico a las asociaciones o clubes deportivos es importante; pero no menos importante tambin es el apoyo logstico en todo tipo de eventos, actos, pruebas deportivas, cursos, etc.

ASOCIACIONES : el tejido asociativo del municipio no es apoyado con claridad desde la casa Consistorial. La falta de cobro de las subvenciones municipales ,ya aprobadas ,provocan que se cercene su actividad obligando a que sean las propias asociaciones quienes asuman todo el peso organizativo y financiero.

SITUACIN FINANCIERA DEL AYUNTAMIENTO.. A la vista del Resultado Presupuestario de 2008 que ha arrojado un dficit provisional de 2.054.188,74 y un Remanente de Tesorera para gastos generales negativo de 1.151.424,3.8 .Esta situacin obligaba a presentar segn la Ley General de Estabilidad Presupuestaria un Plan de Estabilidad Financiera que no ha sido elaborado por el Equipo de Gobierno ni en este Ejercicio ni en el anterior donde confluan las mismas condiciones.

En unin con la Evolucin negativa de los Resultados Presupuestarios de los ltimos aos:

Ao 2006 de +3.122.187,23

Ao 2007 de 8.407.588,11

Ao 2008 de 2.054.188,74

Atendiendo a las previsiones negativas de ajustar el gasto corriente con el ingreso corriente en el presente Ejercicio del 2009 que aumentar el dficit del Ayuntamiento. Ms inadmisible cuando .

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO MUNICIPAL: durante este ltimo ao 2009 hemos pasado de un endeudamiento municipal de 1.2 millones de euros pagaderos a largo plazo a 3.2.millones. A pesar de que el nivel de deuda es bajo preocupa dado el dficit presupuestario ya comentado y la incapacidad del Equipo de Gobierno PP para conseguir subvenciones supramunicipales que palien las arcas municipales.

CUMPLIMIENTO DE LAS INVERSIONES PREVISTAS EN EL PRESUPUESTO MUNICIPAL: es el mejor termmetro para valorar la actividad municipal y la capacidad real de quien gobierna. Si en el 2008 fue del 27%(muy baja) para este ao se sita en valores similares. Con mayor incidencia negativa en un momento en el que el nivel de inversin municipal va directamente ligado a la creacin de empleo. Si se fuese capaz de asumir las inversiones previstas ms de 100 desempleados del municipio podran acceder a un puesto de trabajo.

PONER CUADROPROPUESTAS DE DINAMIZACION MUNICIPAL PARA EL 2010Lejos de adentrarnos en el pesimismo y el decaimiento los socialistas nos sentimos responsables de la situacin del Municipio y exponemos un plan de dinamizacin que ayude a paliar las diferentes problemticas antes expuestas. Siempre con la idea del Ayuntamiento como agente principal de desarrollo en estos difciles momentos

1. Presentacin por parte del Equipo de Gobierno de Plan de Estabilidad financiera , obligado por la Ley, que marque las lneas principales de ajuste del dficit del ao 2008 y establezca las bases de actuacin del previsible dficit del ao 2009.Estudio de Medidas de Control del Gasto Pblico 2. Austeridad del gasto en retribuciones a concejales : reduccin a 2 las dedicaciones exclusivas de los miembros del equipo de Gobierno. Actualmente son cinco. Rebaja de un 50% en dietas por, asistencias, atenciones protocolarias y gastos de representacin del resto de la Corporacin.

3. Plan de solicitud de subvenciones supramunicipales .Retomando las subvenciones descartadas por el actual Equipo de Gobierno en los tres ltimos ao y estableciendo plan especial en funcin de las propuestas expuestas.

4. Elaboracin de los presupuestos municipales del 2010: observando que ya no ser posible aprobar los Presupuestos econmicos del 2010 antes del 31 de diciembre del presente ao , trasgrediendo lo marcado en el artculo 169.2 de la Ley reguladora de las Haciendas locales, exigir al Equipo de Gobierno que los presente para aprobacin a este Pleno antes del 31 de enero de 2010. Herramienta fundamental de aplicacin de las inversiones y de control del gasto.

5. Elaboracin de un Plan de Empleo Municipal : a. Priorizar la oferta hacia parados de larga duracin con dificultades de insercin laboral. b. Estableciendo criterios que primen a desempleados con cargas familiares y sin ingresos del resto de la unidad familiar. c. Plan de Empleo de la DPZ: Aportando la cantidad necesaria desde el Ayuntamiento a este Plan, ya en marcha, que complete la jornada normal de trabajo y otorgue a cada trabajador un sueldo similar al resto de los empleados municipales. Con una valoracin directa de los trabajos realizados y de la reversin directa hacia el Ayuntamiento.

6. Desarrollo de un plan de obras local; a travs de los Servicios Municipales y de Empresas ubicadas en el Municipio iniciar y ejecutar obras en viales y de servicios de responsabilidad municipal con la contratacin de mano de obra directa del la bolsa de desempleados del municipio. Proponemos las siguientes Obras principales:

Peatonalizacin de la Calle Mayor.

Ampliacin de la Guardera Municipal aprovechando que el suelo es propiedad municipal y dada la actual demanda.

7. Tramitacin por va de urgencia de las inversiones en Grandes Obras ya previstas en Presupuestos de 2009;

Urbanizacin del nuevo Polgono Industrial de Huertos Norte. 15.3 millones de euros. Aplicacin de las medidas necesarias para el cumplimiento de la ltima sentencia judicial que desbloqueen este proyecto. Finalizacin de pavimentacin en viales . 1.1 millones de euros.

Nuevo Colegio de primaria: finalizacin de las obras comprometidas desde el Ayuntamiento de ampliacin del Aulario de Infantil, es decir, el Pabelln de Deportes an por construir. Que dar continuacin a la construccin del Nuevo Colegio de Primaria ejecutado desde el Gobierno de Aragn con un Presupuesto en torno a los 2.5 millones de euros.

Nueva Residencia: inicio del proyecto y bsqueda de vas de financiacin.

8. Incentivos a las Empresas del Municipio Construccin : reduccin de un 25% en el pago de las tasas de licencias de Obras as como exencin de este pago en la rehabilitacin de fachadas y obras de adecuacin para eliminacin de barreras arquitectnicas.

Industriales y servicios: elaboracin de un nuevo reglamento de subvenciones consensuado por los diferentes Grupos.

9. Plan de reciclaje formativo : elaboracin de un plan municipal dirigido a personas en paro con acuerdos globales entre empresas y sindicatos, que posibilite su reconversin en el mercado laboral. Con programas adaptados a las necesidades especficas y fomentado el autoempleo. Aprovechando las oportunidades de negocio generadas por los servicios a la tercera edad con la Ley de Dependencia.

10. Plan de empleo juvenil : elaboracin de un plan multidisciplinar que analice la problemtica en esta sensible franja de poblacin con las condiciones particulares de estas personas en busca de primer empleo.

11. Bonificaciones a las familias con desempleados: aplicar una reduccin de un 25% en el pago de las tasas municipales, precios pblicos y actividades a aquellas familias donde todos los miembros estn en situacin de desempleo.

12. Propuesta de aplicacin de fondos del Plan FEIL 2010: consensuar entre todos los Grupos proyectos enmarcados en el mbito de esta Ayuda del gobierno de la nacin . 700.000 euros.

13. Plan de mejora del transporte pblico por carretera de Zuera a Zaragoza. Iniciar conversaciones con la Concesionaria Alosa para restablecer los servicios perdidos en los ltimos dos aos con carcter de urgencia Dotar en los Presupuestos del 2010 una partida dedicada a incrementar frecuencias y trayectos.DESDE EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA SE HA PROPUESTO UN PLENO MUNICIPAL PARA DEBATIR SOBRE EL ESTADO DEL MUNICIPIO CON EL RESTO DE LOS GRUPOS Y VALORAR NUESTRAS POPUESTAS. CON EL ANIMO DE SUMAR ESFUERZOS EN ESTA DIFCIL COYUNTURA.EL PROXIMO DIA 21 DE ENERO, JUEVES. EXPONDREMOS ESTE PLAN DE MEDIDAS EN UN ACTO MONOGRAFICO .

LUGAR; CENTRO MUNICIPAL DE INICIATIVAS CULTURALES C.M.I.C.

HORA: 20 HORAS

INVITAMOS A LA ASISTENCIA.

_1362915165.bin

Recommended

View more >